点击数:186发布时间:2013-07-20
为了规范集团会计核算工作,提高全体财务人员的责任意识,规避财务风险,6月14日至28日,集团财务审计部根据通知时间安排有计划地对下属各单位进行了财务检查,检查的主要内容包括会计核算、财务报告、资金管理、存货、固定资产及低耗品管理、费用控制、成本控制、日常管理、制度建设、往来账管理、其他管理等内容,检查以会计基础工作为主。
此次检查,得到了各下属单位相关人员的积极配合,体现了各下属单位的全局意识。从检查的结果来看,大部分单位会计基础工作都能基本到位,但也有少数单位会计基础工作薄弱,需要改进和提高。财务审计部已根据各单位工作中的不足分别提出了整改要求,并将在9月份有针对性地进行复查。
据了解,集团财务审计部还将采取深入各单位帮助整改、组织财务人员培训等措施,来达到整改的目的,并将继续加强对各下属单位的服务、监督和管理工作。
(集团财务审计部 李贵玲)